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来源:雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 规划财务和法规处 发布日期:2023年08月24日

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目   录

    第一部分雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款三公经费支出决算表

    第三部分部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于预算绩效情况的说明

    第四部分名词解释

    第五部分附件

第一部分   雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 概况

    一、部门职责

    (一)拟订全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准,并组织实施。

    (二)组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

    (三)组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

    (组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

    (组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

    (制定全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

    (制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

    (负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

    (完成省委、省政府交办的其他任务。

    (职能转变。省医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

    (十一与省卫生健康委的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

    二、机构设置及决算单位构成

    (内设机构设置。雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 内设机构包括:7个内设处室和1个所属事业单位。内设处室分别是:办公室、规划财务和法规处、待遇保障处、医药服务管理处、医药价格和招标采购处、基金监管处、机关党委人事处。所属事业单位是雷火电竞 医疗生育保险服务中心。

    (决算单位构成。雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 2022年部门决算汇总公开单位即雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 本级二级机构纳入局本级统一管理

第二部分   部门决算表

详见附件

第三部分   2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计30585.01万元,与上年相比减少8718.19万元,减少22.18%主要原因是上年结转结余减少了。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计18831.81万元。其中:财政拨款收入18831.81万元,占100%

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计13426.53万元。其中:基本支出2564.24万元,占19.1%项目支出10862.29万元,占80.9%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计30585.01万元,与上年相比减少8718.19万元,减少22.18 %主要原因是上年结转结余减少了

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2022年度财政拨款支出13426.53万元,占本年支出合计100%。与上年相比增加2735.16万元,增长25.58%,主要原因是信息平台建设的支出增加了。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2022年度财政拨款支出13426.53万元,主要用于以下方面:教育支出120.95万元,0.9%社会保障和就业支出301万元,占2.24%;卫生健康支出12852.58万元,占95.73%;住房保障支出152万元,占1.13%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2022年度财政拨款支出年预算数30585.01万元,支出决算数13426.53万元,完成全年预算43.9%。其中:

    1.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项),全年预算为143万元,支出决算为120.95万元,完成年初预算的84.58%决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩一般性行政经费,严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序

    2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为301万元,支出决算为301万元,完成年初预算的100%

    3.卫生健康支出医疗保障管理事务行政运行。年初预算为2480.7万元,支出决算为2111.24万元,完成年初预算的85.11%决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩一般性行政经费,严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序

    4.卫生健康支出医疗保障管理事务一般行政管理事务。年初预算为966.39万元,支出决算为339.81万元,完成年初预算的35.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩一般性行政经费,严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序

    5.卫生健康支出医疗保障管理事务信息化建设。年初预算为26023.8万元,支出决算为10254.63万元,完成年初预算的39.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:转入上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

    6.卫生健康支出医疗保障管理事务医疗保障政策管理。年初预算为512.81万元,支出决算为141.59万元,完成年初预算的27.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩一般性行政经费,严格经费支出的审核把关和规范经费支出程序

    7.卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出。年初预算为5.31万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的100%

    8.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为152万元,支出决算为152万元,完成年初预算的100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度财政拨款基本支出2564.24万元,其中:

    人员经费2197.8万元,占基本支出的85.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等

    公用经费366.44万元,占基本支出的14.29%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费等。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公经费财政拨款支出预算为45.5万元,支出决算为22.08万元,完成预算的48.53%,其中:

    因公出国费支出预算为10万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,未开展此类业务,与上年相比减少0万元。

    公务接待费支出预算为10万元,支出决算为1.2万元,完成预算的12%,决算数小于预算数的主要原因是我单位较好地落实了中央和省委省政府要求,厉行节约,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比增加2.38万元增加66.48%,增加的主要原因是接待人次的增加

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.5万元,支出决算为20.88万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位较好地落实了中央和省委省政府要求,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比增加13.8万元增加194.9%,增加的主要原因是去年公务燃油费是以前年度充值的

    (三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.2万元,占5.43%;因公出国费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算20.88万元,占94.57%。其中:

    1.因公出国费支出决算为0万元,全年安排因公出国团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费支出决算为1.2万元,全年共接待来访团组12个、来宾77人次,主要是接待国家局及兄弟省市单位来湘公务活动发生的接待支出。

    3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.88万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.88万元,主要是公务用车运行维护支出,截20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出366.44万元,比年初预算数减少32.56万元,降低8.16%。主要原因是我单位厉行节约,大力压缩一般性支出。

    十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费8.37万元,用于召开相关工作座谈会,人数578人,内容为雷火电竞 系统工作会、试点药品医保支付标准测算和认证会、双通道药品专家评审会、全省异地就医直接结算、推进DRG改革分组认证会等会议;开支培训费36.59万元,用于开展业务工作培训人数682人,内容为打击欺诈骗保培训、开展飞行检查培训、医保支付方式改革培训、医保经办政策业务培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

    十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额10577.28元,其中:政府采购货物支出10155.58元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出421.7元。授予中小企业合同金额10577.28元,其中:授予小微企业合同金额10577.28元,占政府采购支出金额的100%

    十二、关于国有资产占用情况说明

    截至20221231日,本单位共有车辆5辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车2其他公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0单位价值100万元以上专用设备0

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效率,我单位根据财政预算管理要求和省财政厅预算管理工作统一部署,对2022年度部门整体支出认真开展绩效自评,及时报送《雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 2022年度部门整体支出绩效评价报告》并在局官网上向社会公开。

第四部分   名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

    二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

    三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

    1.2022年度部门决算公开表

    2.2022年度部门整体支出绩效评价报告

信息来源:雷火电竞-雷火电竞平台-雷火电竞官网 规划财务和法规处     责任编辑: 彭睿芮
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